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        [ 索引號 ] 11500234008646033P/2023-00754 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 開(kāi)州區政府辦公室 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2023-03-17 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-17

        重慶市開(kāi)州區臨江鎮人民政府2023年預算公開(kāi)

        重慶市開(kāi)州區臨江鎮人民政府

        2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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        一、單位基本情況

        臨江鎮位于重慶市開(kāi)州區西南部,距離開(kāi)州城區約18公里,是開(kāi)州區第一大鎮、開(kāi)州城市副中心、重慶市“十大宜居小城鎮”、“最美小城鎮”、全國重點(diǎn)鎮、重慶市全面推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展鎮行政管理體制改革試點(diǎn)鎮。全鎮幅員面積123.5平方公里,轄7個(gè)社區、22個(gè)行政村,總人口10.7萬(wàn)人。

        (一)職能職責

        促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生,加強社會(huì )管理、維護農村穩定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧的基本職能,主動(dòng)適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)鎮工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在農村的執政根基上來(lái),轉移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái),轉移到為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。

        加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實(shí)加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。

        強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì )的關(guān)系,規范市場(chǎng)秩序,為各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng )造統一開(kāi)放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì )的創(chuàng )造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導,科學(xué)編制發(fā)展規劃,構建新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強農惠農政策,推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā),促進(jìn)農民持續增收。

        強化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫療、公共文化體育、衛生健康等社會(huì )事業(yè)發(fā)展,完善社會(huì )保險、社會(huì )救助、社會(huì )福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會(huì )保障體系。創(chuàng )新公共服務(wù)供給方式,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統籌基本公共服務(wù)設施的空間布局,實(shí)現基本公共服務(wù)全覆蓋。

        強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和環(huán)境保護,強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進(jìn)社會(huì )治安綜合治理,完善社會(huì )治安防控體系。加強信訪(fǎng)工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保農村社會(huì )和諧穩定。

        強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全等監督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進(jìn)基層行政執法體制改革,完善執法保障機制,增強執法監管能力。

        (二)單位構成

        臨江鎮人民政府內設10個(gè)辦公室,分別是:

        1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。

        2.黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。

        3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統計辦公室、掛鄉村振興辦公室牌子,掛農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)。主要負責發(fā)展改革、鄉村振興、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作,負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。

        4.社會(huì )事務(wù)辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)。主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)等職責。

        5.平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理,承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作,組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。

        6.規劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責,負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。

        7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理,負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià),承擔村級財務(wù)和社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。

        8.應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作,協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。

        9.綜合行政執法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。

        10.鎮人民代表大會(huì )辦公室。負責承辦人大的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作;協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表,為代表履行職責提供服務(wù);組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。

        鎮紀委、武裝部按照有關(guān)規定設置。工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置,具體工作由黨建工作辦公室承擔。

        統籌設置事業(yè)站所7個(gè),事業(yè)站所實(shí)行以鎮鄉街道管理為主、區級業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導的管理體制。

        1.農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔鄉村振興、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治以及農產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責。

        2.文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。

        3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。

        4.退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規,承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。

        5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,承擔應履行的所有行政執法職責。

        6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。

        7.水利服務(wù)中心。主要負責水資源的保護與管理,按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:2023年年初預算數4787.25萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款4786.79萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0.46萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加185.75萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加197.33萬(wàn)元在職人員社保繳費及住房公積金繳納調標。項目支出預算減少11.58萬(wàn)元。

        (二)支出預算:2023年年初預算數4787.25萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1255.73萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算976.93 萬(wàn)元,衛生健康支出預算184.53 萬(wàn)元,農林水支出預算2157.84萬(wàn)元,城鄉社區支出預算0.46萬(wàn)元,交通運輸支出預算8.99萬(wàn)元,住房保障支出預算202.77萬(wàn)元。支出預算較2022年增加185.75萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加197.33萬(wàn)元在職人員社保繳費及住房公積金繳納調標。項目支出預算減少11.58萬(wàn)元。

        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        2023年一般公共預算財政撥款收入4786.79萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出4786.79萬(wàn)元,比2022年增加198.45萬(wàn)元。其中:基本支出3567.26萬(wàn)元,比2022年增加0.05萬(wàn)元,跟上期基本持平,公共預算財政撥款安排主要用于在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員健康休養費以及為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的各項商品服務(wù)支出等;項目支出1219.53萬(wàn)元,比2022年增加198.4萬(wàn)元,主要原因是特定運轉類(lèi)項目支出增加,主要用于遺屬保障服務(wù)、村級運轉保障、機關(guān)特定運行保障、養老保障服務(wù)、編外人員保障服務(wù)等重點(diǎn)工作。

        2023年政府性基金預算收入0.46萬(wàn)元,政府性基金預算支出0.46萬(wàn)元,屬上年結轉結余資金安排。

        四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        2023年“三公”經(jīng)費預算29.69萬(wàn)元,比2022年減少0.58萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年預算一致;主要原因是本部門(mén)近年來(lái)均未發(fā)生因公出國(境)費用;公務(wù)接待費10.85萬(wàn)元,比2022年減少0.58萬(wàn)元,主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習調研及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用等。減少的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,因此公務(wù)接待費預算減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費18.84萬(wàn)元,跟去年持平,主要用于司乘人員的工資、車(chē)輛燃料費、維修費、保險費等,以及鎮鄉環(huán)境整治、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、安全穩定、鄉村振興等工作用車(chē);減少的主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,完善公務(wù)用車(chē)制度;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年預算一致;主要原因是沒(méi)有公車(chē)購置需求。

        五、其他重要事項的情況說(shuō)明

        1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年公共預算財政撥款人員經(jīng)費3139.84萬(wàn)元,比上年2901.92萬(wàn)元增加237.92萬(wàn)元,主要用于在職人員、退休人員的工資及福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、住房公積金、目標績(jì)效考核、社會(huì )保障繳費、離休費、退休人員健康休養費、醫療費補助等。

        2023年公共預算財政撥款公用經(jīng)費 427.41萬(wàn)元,比上年665.29減少237.88萬(wàn)元,主要用于辦公費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、人大經(jīng)費、武裝經(jīng)費、安全經(jīng)費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。減少的原因是村(社區)辦公經(jīng)費納入項目預算。

        2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中:一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元(政府采購貨物預算萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元)。

        3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1206.54萬(wàn)元。上年財政撥款結轉結余資金安排13.45萬(wàn)元。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛12輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)3輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

        六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:茍家勝? 聯(lián)系方式:023-52812057

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        關(guān)于開(kāi)州區臨江鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

        ?

        各位代表:

        ??? 現向大會(huì )書(shū)面報告開(kāi)州區臨江鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案,請予審議。

        一、2022年度財政預算執行情況

        2022年,開(kāi)州區臨江鎮堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神,認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排,全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”要求,在開(kāi)州區臨江鎮黨委的正確領(lǐng)導下,在開(kāi)州區臨江鎮人大的監督指導下,在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下,團結奮斗、抓住機遇、迎難而上,在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標,較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用,財政總收入保持穩定增長(cháng)。2022年,開(kāi)州區臨江鎮財政總收入達到6648.05萬(wàn)元(其中:上年結轉結余收入15.88萬(wàn)元)。比上年實(shí)際增加10.48%,完成年初預算的138.75%

        2022年開(kāi)州區臨江鎮財政一般公共預算收入6174.28萬(wàn)元(其中:上年結轉2.71萬(wàn)元),主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。政府性基金預算收入473.77萬(wàn)元(其中:上年結轉13.16萬(wàn)元)。一般公共預算支出為6161.29萬(wàn)元,基金支出473.31萬(wàn)元,結轉下年13.45萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出12.99萬(wàn)元,基金支出0.46萬(wàn)元)。鎮財政在確保各項剛需支出的同時(shí),努力開(kāi)源節流,積極籌措資金,保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費,年終達到了收支平衡。

        (一)2022開(kāi)州區臨江鎮財政一般預算支出分項目情況如下:

        1、一般公共服務(wù)支出2177.75萬(wàn)元,主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。由于機關(guān)人員支出列支科目的調整,完成年初預算167.60%

        2、國防支出7.29萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展征兵工作相關(guān)經(jīng)費,完成年初預算的100%

        3、文化旅游體育與傳媒支出64.70萬(wàn)元,主要用于鄉鎮文化活動(dòng)支出,完成年初預算100%

        4、社會(huì )保障和就業(yè)支出1345.34萬(wàn)元,主要用于在職及退休人員經(jīng)費、企退職工管理服務(wù)、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算159.40%

        5、衛生健康支出174.56萬(wàn)元,主要用于社區衛生服務(wù)中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務(wù)等支出。完成年初預算100%

        6城鄉社區支出83.42萬(wàn)元,主要用于集鎮管理、困難戶(hù)建房配套補助等項目支出。完成年初預算100%

        7、節能環(huán)保支出146.00萬(wàn)元,主要用于環(huán)保所城鄉環(huán)境衛生整治等項目支出。完成年初預算100%

        8、農林水支出1728.09萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費。由于清潔城鄉、農村環(huán)境整治、小城鎮環(huán)境整治等項目支出,完成年初預算75.63 %

        9、交通運輸支出218.73萬(wàn)元,主要用于農村公路硬化及搶險支出,完成年初預算8071%

        10、住房保障支出205.97萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出,完成年初預算128.73%

        11、災害防治及應急管理支出9.44萬(wàn)元, 用于地質(zhì)災害搬遷和災后重建支出。完成年初預算173.53%

        (二)2022年政府性基金預算支出情況如下:

        城鄉社區支出473.31萬(wàn)元,主要用于地質(zhì)災害防治、農村鄉村道路養護等支出。

        財政資金是全鎮上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障,為了開(kāi)源節支,促進(jìn)財政良好運行,順利推進(jìn)各項工作,2022年我們主要做了以下幾項工作:?

        一是加強財政預算資金撥付管理。建立健全內部監督和管理制度,建立規范公開(kāi)透明的財政審批制度,保證資金使用的合法性和安全性,以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性,及時(shí)足額撥付各項專(zhuān)項資金,加大對專(zhuān)項資金的跟蹤,切實(shí)提高財政公共資金的使用效率。

        二是嚴格按照預算執行。樹(shù)立了過(guò)緊日子的思想,在保增長(cháng)、保運轉和保穩定的前提下,確保重點(diǎn)支出,壓縮一般性行政支出,促進(jìn)就業(yè)和社會(huì )保障及農村基礎設施建設等公共領(lǐng)域建設。

        二、2023年財政預算草案

        (一)財政收入預算

        2023年開(kāi)州區臨江鎮財政總收入預算為4787.24萬(wàn)元(其中:上年結轉13.44萬(wàn)元),比上年實(shí)際降低0.009 %

        ?基金預算收入和其他專(zhuān)項資金收入要根據區政府和區級部門(mén)項目安排再追加。

        (二)財政一般公共預算支出安排

        2023年開(kāi)州區臨江鎮財政安排的一般預算支出為4786.79萬(wàn)元(其中:上年結轉12.99萬(wàn)元),分項目明細如下:

        1、一般公共服務(wù)支出安排1255.73萬(wàn)元。

        2、社會(huì )保障和就業(yè)支出安排976.93萬(wàn)元。

        3、衛生健康支出安排184.53萬(wàn)元。

        4、農林水支出安排2157.84萬(wàn)元。

        5、交通運輸支出安排8.99萬(wàn)元。

        6、住房保障支出安排202.77萬(wàn)元。

        (三)基金預算支出安排

        2023年安排的政府性基金預算支出為0.46萬(wàn)元,安排用于城鄉社區支出,全部是上年結轉資金安排。

        (四)財政其他專(zhuān)項資金支出安排

        2023年開(kāi)州區臨江鎮財政其他專(zhuān)項資金年初無(wú)預算安排支出。

        隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要,2023年鎮財政收支矛盾仍將比較突出,為此必須狠抓經(jīng)濟建設,開(kāi)源節流,扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作:

        (一)壓減“三公”經(jīng)費堅持政府帶頭過(guò)“緊日子”, 認真貫徹落實(shí)中央八項規定,嚴格執行會(huì )議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法,加強對因公出國(境)、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等方面支出事項的審批管理。

        (二)強化稅收征管,做好協(xié)稅護稅工作。加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調配合,依法繳納個(gè)人所得稅,工程項目完稅入庫,確保稅收應收盡收。

        (三)切實(shí)保障和改善民生。按照保基本、廣覆蓋、多層次、可持續的原則,切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題,確保廣大農民群眾生活保障政策的落實(shí),完善幫扶救助體系,保障和改善人民基本生活水平。

        (四)規范財政管理。在財政運行過(guò)程中,建立科學(xué)合理、權責明晰的工作體系,責任到人,從嚴執行預算,加強項目支出管理,實(shí)施績(jì)效管理,不斷提升財政資金使用效益。

        各位代表!2023年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大,我們將在黨委的堅強領(lǐng)導下,自覺(jué)接受人大的監督指導,堅定信心、迎難而上,埋頭苦干、勇毅前行,在新時(shí)代新征程上全力展現財政新?lián)斝伦鳛椋詫?shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì )精神,貢獻財政力量!


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