香港韩国日本三级,日本久久久久精品免费,国产亚洲青色国产,一区二区视频在线播放

        您當前的位置:首頁(yè) >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >預算/決算 >決算公開(kāi)

        [ 索引號 ] 115002340086478026/2022-00003 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 開(kāi)州區臨江鎮 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-10-08 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-08

        重慶市開(kāi)州區臨江鎮人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

        重慶市開(kāi)州區臨江鎮人民政府

        2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

        ?

        一、部門(mén)基本情況

        臨江鎮位于重慶市開(kāi)州區西南部,距離開(kāi)州城區約18公里,是開(kāi)州區第一大鎮、開(kāi)州城市副中心、重慶市“十大宜居小城鎮”、“最美小城鎮”、全國重點(diǎn)鎮、重慶市全面推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展鎮行政管理體制改革試點(diǎn)鎮。全鎮幅員面積123.5平方公里,轄7個(gè)社區、22個(gè)行政村,總人口10.7萬(wàn)。

        (一)職能職責???

        促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生,加強社會(huì )管理、維護農村穩定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧的基本職能,主動(dòng)適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)鎮工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在農村的執政根基上來(lái),轉移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái),轉移到為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。

        加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實(shí)加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。

        強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì )的關(guān)系,規范市場(chǎng)秩序,為各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng )造統一開(kāi)放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì )的創(chuàng )造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導,科學(xué)編制發(fā)展規劃,構建新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強農惠農政策,推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā),促進(jìn)農民持續增收。

        強化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫療、公共文化體育、衛生健康等社會(huì )事業(yè)發(fā)展,完善社會(huì )保險、社會(huì )救助、社會(huì )福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會(huì )保障體系。創(chuàng )新公共服務(wù)供給方式,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統籌基本公共服務(wù)設施的空間布局,實(shí)現基本公共服務(wù)全覆蓋。

        強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和環(huán)境保護,強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進(jìn)社會(huì )治安綜合治理,完善社會(huì )治安防控體系。加強信訪(fǎng)工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保農村社會(huì )和諧穩定。

        強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全等監督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進(jìn)基層行政執法體制改革,完善執法保障機制,增強執法監管能力。

        (二)機構設置

        臨江鎮政府內設機構辦公室10個(gè),分別是:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、鎮人民代表大會(huì )辦公室。屬事業(yè)單位7個(gè),分別是:農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、人居環(huán)境服務(wù)中心、水利服務(wù)中心。

        (三)單位構成

        從單位構成看,本單位是一級預算單位,無(wú)下級預算單位。

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況

        本部門(mén)2021年度收入總計6070.35萬(wàn)元,支出總計6070.35萬(wàn)元。收支較上年決算數8143.24萬(wàn)元減少2072.89萬(wàn)元、減少25.5%。資金主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)費用及各項農村基礎設施建設等工程項目等。

        2.收入情況

        本單位2021年度收入合計6070.35萬(wàn)元,較上年決算數8143.24萬(wàn)元減少2072.89萬(wàn)元、減少25.5%,主要原因是一般公共預算項目資金和基金預算項目資金的減少。主要涉及鎮鄉街道疫情防控、2020年柑橘智慧果園建設資金、福德村鄉村休閑旅游示范園及其他農村生產(chǎn)發(fā)展和基礎設施建設資金的減少。其中財政撥款收入6070.35萬(wàn)元,占比100%。

        3.支出情況

        本單位2021年度支出合計6070.35萬(wàn)元,較上年決算數8143.24萬(wàn)元減少2072.89萬(wàn)元、減少25.5%,主要原因是一般公共預算項目資金和基金預算項目資金的減少。主要涉及鎮鄉街道疫情防控、2020年柑橘智慧果園建設資金、福德村鄉村休閑旅游示范園及其他農村生產(chǎn)發(fā)展和基礎設施建設資金的減少。其中,基本支出4635.04萬(wàn)元,占比76.4%,項目支出1435.3萬(wàn)元,占比23.6%。

        4.結轉結余情況

        2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        本部門(mén)2021年度收入總計6070.35萬(wàn)元,支出總計6070.35萬(wàn)元。收支較上年決算數8143.24萬(wàn)元減少2072.89萬(wàn)元、減少25.5%。資金主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)費用及各項農村基礎設施建設等工程項目等。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況

        2021年度一般公共預算財政撥款收入6014.85萬(wàn)元,較上年決算數減少886.34萬(wàn)元,減少12.8%,主要原因是農林水支出、交通運輸支出項目資金減少。較年初預算數增加2016.85萬(wàn)元,增長(cháng)50.5%,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加487.51萬(wàn)元、國防支出增加13.02萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出減少3.34萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出增加330.06萬(wàn)元、衛生健康支出增加67.57萬(wàn)元、節能環(huán)保支出增加22.2萬(wàn)元、城鄉社區支出增加184.82萬(wàn)元、農林水支出增加381.53萬(wàn)元、交通運輸支出增加493.26萬(wàn)元、住房保障支出增加15.63萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出增加25萬(wàn)元。

        2.支出情況

        2021年度一般公共預算財政撥款收入6014.85萬(wàn)元,較上年決算數減少886.34萬(wàn)元,減少12.8%,主要原因是農林水支出、交通運輸支出項目資金減少。較年初預算數增加2016.85萬(wàn)元,增長(cháng)50.5%,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加487.51萬(wàn)元、國防支出增加13.02萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出減少3.34萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出增加330.06萬(wàn)元、衛生健康支出增加67.57萬(wàn)元、節能環(huán)保支出增加22.2萬(wàn)元、城鄉社區支出增加184.82萬(wàn)元、農林水支出增加381.53萬(wàn)元、交通運輸支出增加493.26萬(wàn)元、住房保障支出增加15.63萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出增加25萬(wàn)元。

        3.結轉結余情況

        2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本年度統一預算指標申請,支付到位及時(shí)。

        4.比較情況

        本部門(mén)2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)一般公共服務(wù)支出1778.56萬(wàn)元,占29.3%,較年初預算數增加487.51萬(wàn)元,增長(cháng)37.8%,主要原因是人員增資、鎮鄉環(huán)境整治、市政保潔、消防隊運行、機關(guān)辦公用房租賃支出等年初預算安排不足。

        (2)國防支出20.27萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加13.02萬(wàn)元,增長(cháng)179.5%,主要用于兵役征集方面的支出,2021年為春秋兩次征兵。

        (3)文化體育與傳媒支出84.68萬(wàn)元,占1.4%,較年初預算數減少3.34萬(wàn)元,減少3.8%,主要原因是本年度在職職工退休一名。

        (4)社會(huì )保障與就業(yè)支出1216.62萬(wàn)元,占20.0%,較年初預算數增加330.06萬(wàn)元,增長(cháng)37.2%,主要原因是養老保險、職業(yè)年金等社保繳費隨工資、津貼增加而增長(cháng)部分,退休中人補貼、退休人員健康休養費、農轉城戶(hù)籍改革養老保險補助、高齡老人補貼等支出。

        (5)衛生健康支出294.77萬(wàn)元,占4.9%,較年初預算數增加67.57萬(wàn)元,增長(cháng)29.7%,主要原因是人員增資,綜合目標考核增加以及醫療保險繳費增加等。

        (6)節能環(huán)保支出143.25萬(wàn)元,占2.4%,較年初預算數增加22.2萬(wàn)元,增長(cháng)18.3%,主要原因是人員增資、超額績(jì)效增加等部分。

        (7)城鄉社區支出239.82萬(wàn)元,占4.0%,較年初預算數增加239.82萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是政府項目支出年初無(wú)預算,年末追加開(kāi)州財建發(fā)〔2021〕201號下達2021年農村公路養護補助資金(第二批)22.98萬(wàn)元、開(kāi)州財建發(fā)〔2021〕120號下達2021年第一批農村公路養護資金18.05萬(wàn)元、開(kāi)州財建發(fā)〔2020〕239號2020年基金鄉鎮結轉關(guān)于安排2020年度區級地質(zhì)災害防治項目補助資金13.97萬(wàn)元、開(kāi)州財建發(fā)〔2021〕156號安排臨江鎮2021年1-8月配套費結算資金184.82萬(wàn)元。

        (8)農林水支出1618.28萬(wàn)元,占26.7%,較年初預算數增加381.53萬(wàn)元,增長(cháng)30.9%,主要涉及涉農項目資金有開(kāi)州財農發(fā)〔2021〕145號調整下達2021年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金291萬(wàn)元、開(kāi)州財預發(fā)〔2021〕50號下達2021年鄉鎮街道駐鎮駐村工作隊工作補助13萬(wàn)元、開(kāi)州財農發(fā)〔2020〕25號渝財農〔2019〕144號-開(kāi)州財農發(fā)〔2020〕25號-開(kāi)州區臨江鎮同安村產(chǎn)業(yè)便道工程18.6萬(wàn)元、開(kāi)州財農發(fā)〔2020〕25號渝財農〔2019〕144號-開(kāi)州財農發(fā)〔2020〕25號-開(kāi)州區臨江鎮三秀產(chǎn)業(yè)便道工程16.89萬(wàn)元、開(kāi)州財農發(fā)〔2020〕25號渝財農〔2019〕144號-開(kāi)州財農發(fā)〔2020〕25號-開(kāi)州區臨江鎮石泉村產(chǎn)業(yè)便道工程21.63萬(wàn)元等。

        (9)交通運輸支出493.26萬(wàn)元,占8.1%,較年初預算數增加493.26萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因年初無(wú)預算,年終追加開(kāi)州財建發(fā)〔2021〕183號下達2021年農村公路補助資金(第二批)22.5萬(wàn)元、開(kāi)州財建發(fā)〔2021〕142號安排2021年公路因災損修復補助資金15萬(wàn)元、開(kāi)州財建發(fā)〔2021〕146號下達相關(guān)鎮鄉街道2021年農村公路補助資金277.5萬(wàn)元、開(kāi)州財建發(fā)〔2020〕27號臨江鎮白池巖至貓兒壩段公路改造工程178.26萬(wàn)元等。

        (10)住房保障支出155.83萬(wàn)元,占2.6%,較年初預算數增加15.63萬(wàn)元,增長(cháng)11.2%,主要原因是工資逐年調整引起公積金增加。

        (11)災害防治及應急管理支出25萬(wàn)元,占0.4%,較年初預算數增加25萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是年初無(wú)預算,年中和年末追加市級救災應急響應安排自然災害救助補助資金、因洪澇災害倒塌和嚴重損壞民房恢復重建中央補助資金等。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2021年度一般公共財政撥款基本支出4635.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費3899.93萬(wàn)元,較上年決算數增加386.87萬(wàn)元,增長(cháng)11.0%,主要原因是工資福利支出增加219.54萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助增加167.33萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、離退休健康休養費等。公用經(jīng)費735.11萬(wàn)元,較上年決算數增加187.07萬(wàn)元,增長(cháng)34.1%,主要原因是商品和服務(wù)支出增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

        2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元,年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入55萬(wàn)元,較上年決算數減少1187.05萬(wàn)元,下降95.6%,主要原因是減少主要涉及鎮鄉街道疫情防控、2020年柑橘智慧果園建設資金、福德村鄉村休閑旅游示范園及其他農村生產(chǎn)發(fā)展和基礎設施建設資金的減少?

        (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        本單位2020年、2021年度均無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

        2021年度“三公”經(jīng)費支出共計22.3萬(wàn)元,較年初預算數減少9.58萬(wàn)元,下降30.1%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年支出比上年決算有所下降;二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本有所下降;三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費有所下降;四是今年未安排人員因公出國(境)活動(dòng)。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,本部門(mén)2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%;較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。與年初預算數和上年決算數持平,主要原因是本部門(mén)近年來(lái)均未發(fā)生因公出國(境)支出。

        公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,本部門(mén)2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,與年初預算數持平。較上年支出數增加0萬(wàn)元,與上年支出數持平,主要原因是本部門(mén)2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

        公務(wù)車(chē)運行維護費12.3萬(wàn)元,主要用于司乘人員的工資、車(chē)輛燃料費、維修、保險費等,以及鎮鄉環(huán)境整治、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、安全穩定、鄉村振興等工作用車(chē);費用支出較年初預算數減少7.54萬(wàn)元,下降38.0%,減少的主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,完善公務(wù)用車(chē)制度。

        公務(wù)接待費10萬(wàn)元,主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習調研及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用,費用支出較年初預算數減少2.04萬(wàn)元,減少16.9%,較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。較年初預算數下降、和上年決算數持平的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,因此公務(wù)接待費有所下降。

        (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

        2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為20輛;國內公務(wù)接待130批次2650人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費37.74元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.62萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項

        (一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

        本年度會(huì )議費支出36.85萬(wàn)元,較上年決算數減少0.87萬(wàn)元,下降2.0%,主要原因是主要原因是受疫情影響,部分會(huì )議取消。同時(shí)線(xiàn)上會(huì )議增加也減少了會(huì )議開(kāi)支。本年度培訓費支出5.04萬(wàn)元,較上年決算數增加0.1萬(wàn)元,增加2.0%,主要原因是2021年單位新入職人員,培訓費增加。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

        2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出235.10萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少12.94萬(wàn)元,減少5.2%,主要原因是執行厲行節約,在辦公及差旅費上有所下降。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛20輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)18輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說(shuō)明

        2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0.0%。

        五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

        (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

        根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對部門(mén)1 個(gè)一級項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金13萬(wàn)元;從評價(jià)情況來(lái)看,項目立項較為規范,績(jì)效目標明確,預算編制合理,管理科學(xué)規范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,各項目基本達到預期績(jì)效目標。

        (二)績(jì)效自評結果

        1.績(jì)效目標自評表

        項目績(jì)效自評表

        項目

        名稱(chēng)

        臨江鎮萬(wàn)松路板板橋至陳家院子支線(xiàn)

        自評

        總分

        (分)

        100

        預算單位負責

        此項目的科室

        規劃建設環(huán)保辦公室

        聯(lián)系人

        余明翰

        聯(lián)系電話(huà)

        02352812057

        項目資金

        年度

        總金額(萬(wàn)元)

        年初

        預算數

        全年

        (調整)預算數

        全年執行數

        執行率

        (%)

        執行率

        權重

        執行率

        得分

        (分)

        0

        13

        13

        100

        10

        10

        當年績(jì)效目標

        年初績(jì)效目標

        全年(調整)績(jì)效目標

        全年目標實(shí)際完成情況

        拓寬總里程150米,路面局部加寬及錯車(chē)道、擋墻工程、涵洞工程,加寬部分結構為20CM厚C25混凝土面層+5CM泥結碎石調平層。達到改善基礎設施條件,解決交通困難,有效解決群眾546人,其中貧困戶(hù)11人出行難問(wèn)題,帶動(dòng)道路沿線(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,增加貧困戶(hù)收入,提高群眾滿(mǎn)意度。

        拓寬總里程150米,路面局部加寬及錯車(chē)道、擋墻工程、涵洞工程,加寬部分結構為20CM厚C25混凝土面層+5CM泥結碎石調平層。達到改善基礎設施條件,解決交通困難,有效解決群眾546人,其中貧困戶(hù)11人出行難問(wèn)題,帶動(dòng)道路沿線(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,增加貧困戶(hù)收入,提高群眾滿(mǎn)意度。

        拓寬總里程150米,路面局部加寬及錯車(chē)道、擋墻工程、涵洞工程,加寬部分結構為20CM厚C25混凝土面層+5CM泥結碎石調平層。達到改善基礎設施條件,解決交通困難,有效解決群眾546人,其中貧困戶(hù)11人出行難問(wèn)題,帶動(dòng)道路沿線(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,增加貧困戶(hù)收入,提高群眾滿(mǎn)意度。

        績(jì)效指標

        指標

        名稱(chēng)

        計量

        單位

        指標

        性質(zhì)

        年初

        指標

        調整

        指標

        全年

        完成值

        得分

        系數

        (%)

        指標

        權重

        (分)

        指標得分

        (分)

        是否核心

        指標

        貧困村新建改建公路里程 

        公里 

        ≥ 

        0.15 

        0.15 

        0.15

        100 

        15 

        15 

        核心指標 


        項目驗收合格率

        百分比 

        =

        100 

        100 

        100 

        100

        15 

        15 

        核心指標 


        項目完成及時(shí)率 

        百分比 

        ≥ 

        100 

        100 

        100 

        100

        10 

        10

        非核心指標 


        道路補助標準 

        萬(wàn)元/公里 

        = 

        13 

        13 

        13 

        100

        10 

        10

        核心指標 


        受益建檔立卡貧困人口 

        人 

        ≥ 

        11 

        11 

        11 

        100

        10 

        10

        非核心指標 


        受益一般農戶(hù)人數 

        人 

        ≥ 

        535 

        535 

        535 

        100

        10 

        10

        非核心指標 


        工程設計使用年限

        10

        10

        10

        100

        10 

        10

        非核心指標 


        受益貧困人口滿(mǎn)意度

        百分比 

        ≥ 

        95

        95

        95

        100

        10 

        10

        非核心指標 


        受益一般農戶(hù)滿(mǎn)意度 

        百分比 

        ≥ 

        90

        90

        90

        100

        10 

        10

        非核心指標 

        說(shuō)明

















        ?

        2.績(jì)效自評報告或案例

        我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

        3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

        我單位績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

        (三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

        我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)

        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等各項公用經(jīng)費,包括辦公用印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        (六)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各類(lèi)社會(huì )保險費等。

        (七)商品的服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出) 。

        (八)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

        (九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        (十)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本 支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (十一)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結 轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-52812100

        ?


        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

        微博

        微信

        部門(mén)街鎮

        無(wú)障礙

        安全生產(chǎn)舉報

        市政府部門(mén)網(wǎng)站

        區縣政府網(wǎng)站

        開(kāi)州區部門(mén)鎮街網(wǎng)站

        新聞媒體網(wǎng)站