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        [ 索引號 ] 11500234008647917C/2022-00003 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 開(kāi)州區長(cháng)沙鎮 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-10-08 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-08

        重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

        慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府

        2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

        ?

        一、部門(mén)基本情況

        ?(一)職能職責

        1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。

        2.黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。

        3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作,負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。

        4.社會(huì )事務(wù)辦公室。主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)等職責。

        5.平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理,承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作,組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。

        6.規劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責,負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。

        7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理,負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià),承擔社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。

        8.應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作,協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。

        9.綜合行政執法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。

        10.人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。負責承辦人大工委的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作;協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表,為代表履行職責提供服務(wù);組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。

        (二)機構設置

        1. 內設10個(gè)綜合辦事機構

        1)黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。

        2)黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。

        3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作,負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。

        4)社會(huì )事務(wù)辦公室。主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)等職責。

        5)平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理,承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作,組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。

        6)規劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責,負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。

        7)財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理,負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià),承擔村級財務(wù)和社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。

        8)應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作,協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。

        9)綜合行政執法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。

        10)人民代表大會(huì )辦公室。負責承辦人大(人大工委)的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作;協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表,為代表履行職責提供服務(wù);組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。

        2.設置7個(gè)事業(yè)站所

        1)農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治以及農產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責。

        (2)文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。

        3)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。

        (4)退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規,承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。

        5)綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,承擔應履行的所有行政執法職責。

        6)人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。

        7)水利服務(wù)中心。主要負責水資源的保護與管理,按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。

        (三)單位構成

        ?從預算單位構成看,本部門(mén)屬于一級預算單位,無(wú)下級預算單位。

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2021年度收入總計6,687.29萬(wàn)元,支出總計6,687.29萬(wàn)元。收支較上年決算數增加119.34萬(wàn)元、增長(cháng)1.8%,主要原因是本年項目增多,相應的支出也增加。

        2.收入情況。2021年度收入合計6,687.29萬(wàn)元,較上年決算數增加119.34萬(wàn)元,增長(cháng)1.8%,主要原因是本年度項目投入增加。其中:財政撥款收入6,687.29萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

        3.支出情況。2021年度支出合計6,687.29萬(wàn)元,較上年決算數增加119.34萬(wàn)元,增長(cháng)1.8%,主要原因是本年支出項目增多,項目增加收入相應增加支出。其中:基本支出4,073.54萬(wàn)元,占60.9%;項目支出2,613.75萬(wàn)元,占39.1%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

        4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數未發(fā)生變化

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2021年度財政撥款收、支總計6,687.29萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加119.34萬(wàn)元,增長(cháng)1.8%。主要原因是項目增加收入相應增加支出

        (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        ?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5,814.00萬(wàn)元,較上年決算數減少556.61萬(wàn)元,下降8.7%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出、農林水支出、交通運輸支出減少。較年初預算數增加2,150.93萬(wàn)元,增長(cháng)58.7%。主要原因是年中追加一般公共服務(wù)支出895.85萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出9.93萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出436.15萬(wàn)元,衛生健康支出18.34萬(wàn)元,節能環(huán)保支出94.1萬(wàn)元,農林水支出487.77萬(wàn)元,交通運輸支出152.26萬(wàn)元,住房保障支出20.28萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出36.25萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

        2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5,814.00萬(wàn)元,較上年決算數減少556.61萬(wàn)元,下降8.7%。主要原因是“三農”建設資金由一般公共預算財政撥款調整為政府性基金預算財政撥款。較年初預算數增加2,150.93萬(wàn)元,增長(cháng)58.7%主要原因是年中追加安排資金。

        3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數未發(fā)生變化

        4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        1)一般公共服務(wù)支出2,317.55萬(wàn)元,占39.9%,較年初預算數增加895.86萬(wàn)元,增長(cháng)63%,主要原因是年中結算目標績(jì)效考核獎,追加安排鐵峰山國家森林公園集中整治補助項目資金、“兩違”房產(chǎn)基礎設施建設補助資金等。

        2)國防支出4.80萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是加強征兵相關(guān)費用收支預算管理,嚴控支出。

        3)文化旅游體育與傳媒支出80.49萬(wàn)元,占1.4%,較年初預算數增加9.93萬(wàn)元,增長(cháng)14.1%,主要原因是單位人員工資福利支出增加、年中追加超額績(jì)效等。

        4)社會(huì )保障與就業(yè)支出1,212.47萬(wàn)元,占20.9%,較年初預算數增加436.16萬(wàn)元,增長(cháng)56.2%,主要原因是年中追加超額績(jì)效、死亡撫恤金、戶(hù)籍制度改革農轉城人員2020年養老保險補助等。

        5)衛生健康支出246.12萬(wàn)元,占4.2%,較年初預算數增加18.34萬(wàn)元,增長(cháng)8.1%,主要原因是增加對計劃生育家庭的資助和疫情防控工作補助的支出

        6)節能環(huán)保支出185.98萬(wàn)元,占3.2%,較年初預算數增加94.10萬(wàn)元,增長(cháng)102.4%,主要原因是年中追加超額績(jì)效、追加安排農村污水治理管網(wǎng)整治、維護項目資金、農村環(huán)境整治資金等。

        7)農林水支出1,426.06萬(wàn)元,占24.5%,較年初預算數增加487.77萬(wàn)元,增長(cháng)51.98%,主要原因是年中追加超額績(jì)效、涉農及扶貧項目資金等。

        8)交通運輸支出152.26萬(wàn)元,占2.6%,較年初預算數增加152.26萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是年中追加公路因災損修復補助資金、黃山村通組通暢工程項目資金、回龍村路面加寬改造工程項目資金。

        (9)住房保障支出152.04萬(wàn)元,占2.6%,較年初預算數增加20.28萬(wàn)元,增長(cháng)15.4%,主要原因是增人增資造成。

        10)災害防治及應急管理支出36.25萬(wàn)元,占0.6%,較年初預算數增加36.25萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是年中追加2021年中央自然災害救助資金和自然災害救災(冬春救災)資金。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        ?2021年度一般公共財政撥款基本支出4,073.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費3,476.14萬(wàn)元,較上年決算數增加200.43萬(wàn)元,增長(cháng)6.1%,主要原因是人員增資造成人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離退休健康休養費、住房公積金、獎勵金、醫療費、生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費597.39萬(wàn)元,較上年決算數增加89.88萬(wàn)元,增長(cháng)17.7%,主要原因是客觀(guān)存在的物價(jià)上漲和本鎮支出項目增多導致辦公成本增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

        ?2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入873.29萬(wàn)元,較上年決算數增加675.94萬(wàn)元,增長(cháng)342.5%,主要原因是政府性基金項目投入增加。本年支出873.29萬(wàn)元,較上年決算數增加675.94萬(wàn)元,增長(cháng)342.5%,主要原因是政府性基金項目投入增加。

        ? (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        ?本部門(mén)2020年度、2021年度均無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

        ?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計10.35萬(wàn)元,較年初預算數減少1.15萬(wàn)元,下降10%,較上年支出數減少1.64萬(wàn)元,下降13.7%,較年初預算數和上年決算下降的主要原因是1、加強管理,公車(chē)運行及維護費下降;2、嚴格執行公務(wù)接待相關(guān)規定,嚴控公務(wù)接待陪同人數,大力壓減公務(wù)接待支出,公務(wù)接待費下降。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%與年初預算數和上年決算數持平,主要原因是本部門(mén)近年來(lái)均未發(fā)生因公出國(境)支出。

        公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%與上年支出數持平,主要原因是本部門(mén)2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

        公務(wù)車(chē)運行維護費6.82萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.18萬(wàn)元,下降2.6%,較上年支出數減少0.13萬(wàn)元,下降1.9%,較年初預算數和上年決算下降的主要原因是加強公務(wù)用車(chē)管理,減少派車(chē)頻率,認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,厲行節約、嚴格控制、鼓勵環(huán)保出行,減少派車(chē)次數。

        公務(wù)接待費3.53萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少0.97萬(wàn)元,下降21.6%,較上年支出數減少1.52萬(wàn)元,下降30.1%,較年初預算數和上年決算下降的主要原因一是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴格控制接待標準,二是加強財務(wù)管理,對超標準接待不予報銷(xiāo)等。

        (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

        ?2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國內公務(wù)接待147批次1,178人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費30.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.27萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項

        (一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

        本年度會(huì )議費支出7.05萬(wàn)元,較上年決算數增加2.25萬(wàn)元,增長(cháng)46.9%,主要原因是疫情防控、安全維穩等工作需要以及各項工作任務(wù)加重,組織會(huì )議的次數較去年有所增加。本年度培訓費支出1.52萬(wàn)元,較上年決算數增加0.81萬(wàn)元,增長(cháng)114.1%,主要原因是業(yè)務(wù)培訓上加大力度,經(jīng)費相應增加。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

        ?2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出329.54萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加26.44萬(wàn)元,增長(cháng)8.7%,主要原因是部門(mén)履職盡責任務(wù)增加、經(jīng)費標準調整、物價(jià)上漲。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至20211231日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說(shuō)明

        2021年度本部門(mén)政府采購支出總額4.96萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出4.96萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.96萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。主要用于政府采購貨物及其服務(wù)。

        五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

        (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

        根據預算績(jì)效管理要求,2021年我單位對扶貧項目開(kāi)展了績(jì)效自評,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及項目資金62萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看績(jì)效目標設置及績(jì)效評價(jià)總體情況較好。

        (二)績(jì)效自評結果

        1.績(jì)效目標自評表

        項目

        名稱(chēng)

        開(kāi)州區長(cháng)沙鎮齊圣村中藥材和柑桔標準化果園后續管護

        自評

        總分

        (分)

        95

        預算單位負責

        此項目的科室

        經(jīng)濟發(fā)展辦

        聯(lián)系人

        楊梅

        聯(lián)系電話(huà)


        項目資金

        年度

        總金額(萬(wàn)元)

        年初

        預算數

        全年

        (調整)預算數

        全年執行數

        執行率

        %

        執行率

        權重

        執行率

        得分

        (分)

        0

        62

        62

        100

        10

        10

        當年績(jì)效目標

        年初績(jì)效目標

        全年(調整)績(jì)效目標

        全年目標實(shí)際完成情況

        管護中藥材和柑桔共計700畝,新栽植李子150畝。受益貧困戶(hù)20戶(hù)77人,該村享受果園和中藥材基地利潤分紅增加300/.年。

        無(wú)

        已全面完成

        績(jì)效指標

        指標

        名稱(chēng)

        計量

        單位

        指標

        性質(zhì)

        年初

        指標

        調整

        指標

        全年

        完成值

        得分

        系數

        %

        指標

        權重

        (分)

        指標得分

        (分)

        是否核心

        指標

        管護中藥材和柑桔面積

        =

        700


        700

        10

        10

        10

        新栽植李子面積

        =

        150


        150

        10

        10

        10

        種植作物成活率

        %

        =

        95


        98

        10

        10

        10

        單項工程驗收合格率

        %

        100


        100

        20

        20

        20

        帶動(dòng)貧困戶(hù)年增收額

        300


        300

        10

        10

        10

        貧困戶(hù)受益人口

        77


        77

        10

        10

        10

        工程設計使用年限

        10


        10

        10

        10

        10

        受益人口對項目的滿(mǎn)意度

        %

        90


        90

        10

        10

        10

        說(shuō)明

















        ?

        2.績(jì)效自評報告或案例

        本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

        3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

        本部門(mén)績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

        (三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

        本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

        ? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

        (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

        (五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (七)結余分配指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-52533905

        ?


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