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        [ 索引號 ] 11500234008646033P/2023-00720 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 開(kāi)州區政府辦公室 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2023-03-17 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-17

        重慶市開(kāi)州區統計局2023年部門(mén)預算公開(kāi)

        重慶市開(kāi)州區統計局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        貫徹執行統計法律法規,查處統計違法行為;承擔組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作;管理和指導區鄉及部門(mén)統計工作;組織實(shí)施國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展等各項普查、專(zhuān)項調查;建立有關(guān)統計數據質(zhì)量審核、評估和監控制度并組織實(shí)施;開(kāi)展經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展統計監測、預警及評價(jià);開(kāi)展統計教育和交流;建立完善統計信息化。承擔區委、區政府有關(guān)社情民意及民生方面的調查任務(wù)。

        (二)單位構成

        局機關(guān)內設5個(gè)職能科室,1個(gè)參公事業(yè)單位,1個(gè)直屬事業(yè)單位。包括黨政辦公室(信訪(fǎng)辦公室)、綜合核算科、執法監察科、工業(yè)投資科、商貿服務(wù)科及區社會(huì )經(jīng)濟調查隊(區普查中心)和區社情民意調查中心。現有在職人員18人,其中行政11人,參公6人,事業(yè)1人。

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:2023年年初預算數672.73萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款672.73萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加254.8萬(wàn)元,主要是項目經(jīng)費撥款增加210.95萬(wàn)元,人員及保障性支出增加82.98萬(wàn)元,而公用經(jīng)費支出減少39.13萬(wàn)元。

        (二)支出預算:2023年年初預算數672.73萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算555.15萬(wàn)元,教育支出預算0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算63.4萬(wàn)元,衛生健康支出預算21.36萬(wàn)元,住房保障支出預算32.82萬(wàn)元。支出預算較2022年增加254.8萬(wàn)元,主要是項目經(jīng)費撥款增加210.95萬(wàn)元,人員及保障性支出增加82.98萬(wàn)元,而公用經(jīng)費支出減少39.13萬(wàn)元。

        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        2023年一般公共預算財政撥款收入672.73萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出672.73萬(wàn)元,比2022年增加254.8萬(wàn)元。其中:基本支出461.78萬(wàn)元,比2022年增加43.77萬(wàn)元,主要原因是基本保障增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出210.95萬(wàn)元,比2022年增加210.95萬(wàn)元,主要原因是將統計抽樣調查項目納入預算,主要用于統計抽樣調查等重點(diǎn)工作。

        區統計局2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        2023年“三公”經(jīng)費預算5萬(wàn)元,與2022年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,與2022年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元,與2022年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

        五、其他重要事項的情況說(shuō)明

        1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費49.55萬(wàn)元,比上年減少39.13萬(wàn)元,主要原因為厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

        2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算 ?0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

        3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款210.95萬(wàn)元。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

        六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (九)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

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        部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:凌玲 ?聯(lián)系方式:023-52255800

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