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        [ 索引號 ] 11500234008646033P/2022-01013 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 開州區(qū)政府辦公室 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-16

        重慶市開州區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算公開

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        重慶市開州區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算情況說明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī),查處統(tǒng)計違法行為;承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作;管理和指導(dǎo)區(qū)鄉(xiāng)及部門統(tǒng)計工作;組織實施國民經(jīng)濟、社會發(fā)展等各項普查、專項調(diào)查;建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;開展經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測、預(yù)警及評價;開展統(tǒng)計教育和交流;建立完善統(tǒng)計信息化。承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)社情民意及民生方面的調(diào)查任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        局機關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能科室,1個參公事業(yè)單位,1個直屬事業(yè)單位。包括黨政辦公室(信訪辦公室)、綜合核算科、執(zhí)法監(jiān)察科、工業(yè)投資科、商貿(mào)服務(wù)科及區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(區(qū)普查中心)和區(qū)社情民意調(diào)查中心。現(xiàn)有在職人員19人,其中行政12人,事業(yè)7人。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)417.93萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款417.93萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少18.05 萬元,主要是人員經(jīng)費增加20.56萬元,而公用經(jīng)費減少0.61萬元,項目經(jīng)費減少38萬元。

        (二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)417.93萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算331.08萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算48.41萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.88萬元,住房保障支出預(yù)算18.56萬元。支出預(yù)算較2021年減少18.05 萬元,主要是人員經(jīng)費增加20.56萬元,而公用經(jīng)費減少0.61萬元,項目經(jīng)費減少38萬元。

        三、部門預(yù)算情況說明

        2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入417.93萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出417.93萬元,比2021年減少18.05萬元。其中:基本支出417.93萬元,比2021年增加19.95萬元,主要原因是基本保障增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2021年減少38萬元。

        我部門2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        四、“三公”經(jīng)費情況說明

        2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元,比2021年減少3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年持平;公務(wù)接待費2萬元,與2021年持平;公務(wù)用車運行維護費3??? 萬元,比2021年減少3萬元,主要原因是厲行節(jié)約從嚴控制公務(wù)用車預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,與2021年持平。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費88.68萬元,比上年減少0.61萬元,主要原因為人員變化,按工資比例提取的工會經(jīng)費、福利費等減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

        2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0? 萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購? 萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

        3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

        六、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        (九)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

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        部門預(yù)算公開聯(lián)系人:凌玲? 聯(lián)系方式:023-52255800?

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