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        [ 索引號 ] 11500234MB18610055/2022-00554 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 開州區(qū)規(guī)劃自然資源局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-17

        重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局(本級)2021年度部門決算公開

        重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局(本級)

        2021年度部門決算公開說明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

        2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和重慶市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。

        3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。貫徹執(zhí)行自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。承擔(dān)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

        4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。貫徹執(zhí)行國家和重慶市全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、有償使用政策,組織實施土地儲備整治,合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理,依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

        5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,實施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核,貫徹執(zhí)行自然資源節(jié)約集約利用政策。負(fù)責(zé)轄區(qū)自然資源市場監(jiān)管。組織實施城鄉(xiāng)建設(shè)用地的劃撥、出讓、租賃、作價出資等及價款的征收。

        6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。落實國家主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定轄區(qū)生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局工作。組織編制和報批區(qū)國土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、國家級開發(fā)區(qū)國土空間規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域重要專項規(guī)劃,負(fù)責(zé)對涉及國土空間利用保護的其他各類專項規(guī)劃進行綜合協(xié)調(diào)與平衡。指導(dǎo)審核鎮(zhèn)鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃編制。

        7.貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。建立規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機制。按分級管理制度承擔(dān)建設(shè)項目選址意見、建設(shè)用地規(guī)劃許可、建設(shè)工程規(guī)劃許可和鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可的規(guī)劃管理工作。承擔(dān)規(guī)劃條件的審批、用地預(yù)審、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實、國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥和有償使用等工作。組織擬定、報批并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理實施工作。 ???????????????????????????????

        8.負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)歷史文化名城總體規(guī)劃及其專項規(guī)劃編制,承擔(dān)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū),傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū),歷史建筑和傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護的規(guī)劃管理與規(guī)劃統(tǒng)籌工作。

        9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制全區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)轄區(qū)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。承擔(dān)生態(tài)保護補償相關(guān)工作。

        10.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。實施耕地保護政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。負(fù)責(zé)轄區(qū)土地開發(fā)整理、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾、建設(shè)類臨時用地復(fù)墾工作。負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補劃的管理。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)用地管理工作。實施耕地占補平衡制度。

        11.管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制轄區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

        12.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查和防治工作。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作。負(fù)責(zé)地震管理和地震監(jiān)測工作。指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

        13.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

        14.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理,測繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理,測量標(biāo)志保護。

        15.承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。負(fù)責(zé)自然資源權(quán)屬調(diào)查、自然資源保護和開發(fā)利用、空間規(guī)劃管理、測繪地理信息管理等領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

        16.承擔(dān)重慶市開州區(qū)規(guī)劃委員會的日常工作。

        17.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

        18.職能轉(zhuǎn)變。重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局要落實關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求,建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,促進空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展、推進空間規(guī)劃和自然資源信息化及信息資料的公共服務(wù),推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)開州委辦〔201975號文要求,我局下設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室、財務(wù)審計科、干部人事科、黨建科、法規(guī)信訪科、調(diào)查登記科、資源利用科、空間規(guī)劃科、建設(shè)規(guī)劃科、鎮(zhèn)鄉(xiāng)規(guī)劃科、資源保護科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、地理信息科、行政審批科、安全監(jiān)管科。

        (三)單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位屬于二級預(yù)算單位,主管部門為重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2021年度收入總計4,835.53萬元,支出總計4,835.53萬元。收支較上年決算數(shù)減少248.03萬元、下降4.9%。主要原因是本年度并入規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心,自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心的預(yù)決算,增加人員及公用經(jīng)費預(yù)算,同時本年度減少災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目支出。

        2.收入情況。2021年度收入合計3,247.72萬元,較上年決算數(shù)減少1,835.84萬元,下降36.1%,主要原因是本年度減少項目資金的安排。其中:財政撥款收入3,247.73萬元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,587.81萬元。

        ?3.支出情況。2021年度支出合計3,556.88萬元,較上年決算數(shù)增加61.13萬元,增長1.7%,主要原因是本年度公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高,同時新增規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心,自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心納入機關(guān)本級預(yù)算,導(dǎo)致支出增加。其中:基本支出1,450.97萬元,占40.8%;項目支出2,105.91萬元,占59.2%。

        ?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,278.65萬元,較上年決算數(shù)減少309.16萬元,下降19.5%,主要原因是本年度使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等項目,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ?2021年度財政撥款收、支總計4,835.53萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少248.03萬元,下降4.9%。主要原因是本年度規(guī)劃類,地災(zāi)類等項目收支較上年減少。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,450.97萬元,較上年決算數(shù)減少1,895.20萬元,下降56.6%。主要原因是本年度減少一般公共預(yù)算財政撥款安排的項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加215.89萬元,增長17.5%。主要原因是年中新增項目資金安排。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1587.81萬元。

        ?2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,760.13萬元,較上年決算數(shù)增加1.77萬元,增長0.1%。本年度基本支出和項目支出均較上年增加,主要原因是本年度新增規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心,自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心的預(yù)決算納入機關(guān)本級預(yù)算,項目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加525.05萬元,增長42.5%,主要原因是年中增加了項目,追加了預(yù)算。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,278.65萬元,較上年決算數(shù)減少309.16萬元,下降19.5%,主要原因是本年度使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等項目,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

        4.比較情況

        1)社會保障和就業(yè)支出215.38萬元,占12.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.2萬元,增長18.2%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加社會保障和就業(yè)支出。

        2)衛(wèi)生健康支出68.92萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.08萬元,增長6.3%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加衛(wèi)生健康支出。

        ???3)自然資源海洋氣象等支出1105.67萬元,占62.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加173.71萬元,增長18.6%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加行政運行和事業(yè)運行支出。

        ???4)住房保障支出60.98萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.9萬元,增長8.7%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加住房保障支出。

        ???5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出309.16萬元,占17.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加309.16萬元,增長100%,主要原因是本年度安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理用于項目支出。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共財政撥款基本支出1450.97萬元。其中:人員經(jīng)費1235.58萬元,較上年決算數(shù)增加651.96萬元,增長111.7%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費215.39萬元,較上年決算數(shù)增加144.08萬元,增長202%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1796.76萬元,較上年決算數(shù)減少59.37萬元,增長3.4%,主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財政撥款安排的項目支出較上年增加。本年支出1796.76萬元,較上年決算數(shù)增加59.37萬元,增長3.4%,主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財政撥款安排的項目支出較上年增加。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        本單位2020年度、2021年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2021年度“三公”經(jīng)費支出共計10.3萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.3萬元,增長28.8%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加5.42萬元,增長111.1%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加“三公”經(jīng)費開支。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        ?2021年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費,公務(wù)車購置費。

        公務(wù)車運行維護費8.99萬元,主要用于保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.99萬元,增長49.8%,主要原因是本年度新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加公務(wù)車運行維護費開支。較上年支出數(shù)增加5.06萬元,增長128.8%,主要原因是本年度新增鐵峰山整治項目,新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,導(dǎo)致公車運行維護費增加。

        公務(wù)接待費1.32萬元,主要反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元,下降34%,主要原因是本年度厲行節(jié)約,嚴(yán)格在預(yù)算范圍內(nèi)列支公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加0.38萬元,增長40.4%,主要原因是新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加了公務(wù)接待量。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        ?2021年度本單位公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待17批次198人。2021年本單位人均接待費66.58元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.25萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

        本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.3萬元,下降100%,主要原因是本年度厲行節(jié)約,減少會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.37萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長2.8%,主要原因是本年度為業(yè)務(wù)需要,增加培訓(xùn)次數(shù),增加培訓(xùn)費支出。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

        ?2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出215.39萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、物管費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加144.08萬元,增長202%,主要原因是新增自然資源利用事務(wù)中心,規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測中心,規(guī)劃和自然資源信息服務(wù)中心納入機關(guān)本級預(yù)算,增加機關(guān)運行經(jīng)費。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2021年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說明

        ?2021年度本單位政府采購支出總額385.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出385.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購規(guī)劃編制類項目服務(wù)采購。

        ?五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和1個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評1項,涉及資金150萬元;未委托第三方出具報告的方式(如有)開展績效評價。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效目標(biāo)自評表

        項目績效自評表

        項目

        名稱

        開州區(qū)國土空間總體規(guī)劃

        自評

        總分

        (分)

        99

        預(yù)算單位負(fù)責(zé)

        此項目的科室

        空間規(guī)劃科

        聯(lián)系人

        王文娟

        聯(lián)系電話

        023-52988067

        項目資金

        年度

        總金額(萬元)

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年

        (調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        150


        150

        100

        10

        10

        當(dāng)

        標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實際完成情況

          緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的兩點定位、兩地”“兩高目標(biāo)、發(fā)揮三個作用和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求,落實全市國土空間總體規(guī)劃有關(guān)指標(biāo)管控與空間布局要求,結(jié)合開州經(jīng)濟社會發(fā)展需要,科學(xué)劃定永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線,完成專題研究階段性成果,形成開州區(qū)國土空間規(guī)劃階段性成果。

        按照國土空間總體規(guī)劃編制程序要求,完成三線劃定階段性成果,完成專題研究階段性成果,形成開州區(qū)國土空間規(guī)劃階段性成果。

        按照國土空間總體規(guī)劃編制程序要求,完成三線劃定階段性成果,完成專題研究階段性成果,形成開州區(qū)國土空間規(guī)劃階段性成果。

        績效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        年初

        指標(biāo)

        調(diào)整

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分(分)

        是否核心

        指標(biāo)

        三線劃定階段性成果

        完成程度

        =

        階段性成果

        階段性成果

        已形成階段性成果

        100

        40

        40

        專題研究階段性成果

        完成程度

        =

        階段性成果

        階段性成果

        已形成階段性成果

        100

        20

        19

        總體規(guī)劃階段性成果

        完成程度

        =

        階段性成果

        階段性成果

        已形成階段性成果

        100

        40

        40

        說明


        2.績效自評報告或案例

        我單位未委托第三方開展績效自評。

        3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

        我單位績效自評已完成年度績效目標(biāo)。

        (三)重點績效評價結(jié)果

        我部門未委托第三方開展重點績效評價。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映 ????????????????????????

        (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

        (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 ?

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 ???

        (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        (十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        ???(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        ???(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)

        ???(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        ???(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-52299008


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