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        [ 索引號 ] 11500234008646033P/2023-00743 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 開(kāi)州區政府辦公室 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2023-03-16 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-16

        重慶市開(kāi)州區科學(xué)技術(shù)局 2023年部門(mén)預算公開(kāi)

        重慶市開(kāi)州區科學(xué)技術(shù)局

        2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        1.貫徹執行黨和國家關(guān)于科技創(chuàng )新工作的方針政策、決策部署和法律法規。擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略以及科技發(fā)展規劃和政策并組織實(shí)施,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對科技創(chuàng )新工作的集中統一領(lǐng)導。

        2.統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設、推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展和全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)工作。

        3.統籌推進(jìn)全區科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制建設。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調管理區級財政科技計劃(專(zhuān)項、基金等)并監督實(shí)施。

        4.擬訂全區科技研究規劃和政策并組織實(shí)施,擬訂科技創(chuàng )新基地建設規劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎設施建設規劃并組織實(shí)施,牽頭推進(jìn)全區重點(diǎn)實(shí)驗室建設。推動(dòng)科研條件保障建設、科技資源開(kāi)放共享。

        5.指導全區科技創(chuàng )新和成果轉化工作,制定相關(guān)政策意見(jiàn)和措施,組織經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的科技專(zhuān)項和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

        6.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。推動(dòng)科技園區建設。

        7.負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。組織實(shí)施創(chuàng )新調查和科技報告制度,承擔全區科技保密工作。

        8.擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。

        9.負責外國專(zhuān)家工作。負責國內外科技合作與科技人才交流、國(境)外智力項目的引進(jìn)、實(shí)施和管理工作。承擔全區外國專(zhuān)家管理的職責。

        10.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。

        11.承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。

        12.完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)

        (二)單位構成

        重慶市開(kāi)州區科學(xué)技術(shù)局內設4個(gè)機構科室,分別是黨政辦公室、創(chuàng )新發(fā)展科、科技發(fā)展科、資源配置科

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:2023年年初預算數1630.56萬(wàn)元(含上年結轉90.5萬(wàn)元),其中:一般公共預算撥款1630.56萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加1177.17萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款減少9.33萬(wàn)元,項目經(jīng)費撥款增加1186.5萬(wàn)元。

        (二)支出預算:2023年年初預算數1630.56萬(wàn)元(含上年結轉90.5萬(wàn)元),其中:一般公共服務(wù)支出預算0萬(wàn)元,教育支出預算0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出1529.6萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算63.4萬(wàn)元,衛生健康支出預算17.09萬(wàn)元,住房保障支出預算20.46萬(wàn)。支出預算較2022年增加1177.17萬(wàn)元,主要是基本支出預算減少9.33萬(wàn)元,項目支出預算增加1186.5萬(wàn)元。

        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        2023年一般公共預算財政撥款收入1630.56萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1630.56萬(wàn)元,比2022年增加1177.17萬(wàn)元。其中:基本支出336.06萬(wàn)元,比2022年減少9.33萬(wàn)元,主要原因是2023年定額公用經(jīng)費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1294.5萬(wàn)元,比2022年增加1186.5萬(wàn)元,主要原因是項目資金預算增加,主要用于創(chuàng )新主體培育、科技項目實(shí)施、區域協(xié)同創(chuàng )新、科技成果轉化等重點(diǎn)工作。

        2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因是部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

        四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

        2023三公經(jīng)費預算5萬(wàn)元,比2022年增加0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,比2022年增加1萬(wàn)元,主要原因是科技交流合作、招商引智等工作增多,公務(wù)接待有所增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元,比2022年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是加強公務(wù)用車(chē)管理,從嚴控制支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元。

        五、其他重要事項的情況說(shuō)明

        1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費33.8萬(wàn)元,比上年減少29.73萬(wàn)元,主要原因為單位人員減少,且定額公用經(jīng)費標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

        2.政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

        3.績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1204萬(wàn)元。

        4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202212月,單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

        六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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        部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳朗??聯(lián)系方式:023-52255356??

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